百色市本級2019年“三公”經費預算安排情況
日期:2019-01-28  發布人:  瀏覽量: 來源:百色市財政局

    根據中央和自治區關于推進政府預算信息公開的決策部署,經百色市財政局匯總,百色市本級部門,包括市本級行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)、事業單位使用財政性資金的因公出國(境)經費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費(以下簡稱“三公”經費)2019年預算安排情況如下:

    2019年市本級全口徑“三公”經費支出預算(全口徑包括一般公共預算、納入財政專戶資金、未納入財政專戶的收入、上年結余等)為5182萬元,比上年年初預算5275萬元減少93萬元,減幅1.8%。其中:一般公共預算 “三公”經費支出預算4321萬元(包括基本支出和項目支出),比上年年初預算數4088萬元增加233萬元,增長5.7%。具體支出項目如下:

   (1)全口徑因公出國(境)費用支出預算720萬元,比上年年初預算減少100萬元,減幅12.2%。其中:一般公共預算因公出國(境)費用512萬元,比上年年初預算減少98萬元,減幅 16 %,主要是因為根據工作開展實際,部門每年的出國(境)需要有所不同,出國(境)計劃較上年減少。

   (2)全口徑公務接待費支出預算1138萬元,比上年年初預算減少83萬元,減幅6.8%。其中:一般公共預算公務接待費用915萬元,比上年年初預算減少37萬元,減幅3.9%,主要是部門加強貫徹落實厲行節約,反對浪費精神,強化接待管理后支出減少。

   (3)全口徑公務用車運行費用支出預算2722萬元,比上年年初預算減少108萬元,減幅3.8%。其中:一般公共預算公務用車運行費用2293萬元,比上年年初預算增加122萬元,增長5.6%,增加的主要原因是原保留在部門的公務用車從各單位調整到公務用車服務平臺統一管理,而服務平臺的車輛使用頻率較高,與其他部門相比,每輛每年的運行費用標準高0.5至1萬元不等,造成總體運行費用有所增加。

   (4)全口徑公務用車購置費支出預算601萬元,比上年年初預算增加197萬元,增長48.8%。其中:一般公共預算公務用車購置601萬元,比上年年初預算增加247萬元,增長69.8%。增加原因主要是公車改革后,市本級沒有新增公務用車,且現有部分車輛總體使用頻率較高,車齡偏長,部分車輛已達報廢期限,為保證車輛使用安全,根據部門申請,安排公務用車服務平臺和政法部門報廢更新車輛購置費而增加。